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为进一步加强曾都区人力资源和社会保障局内部廉政建设,不断夯实财务管理基础。促进各单位履行好财务管理主体责任,发挥人社局监管责任,确保财务管理主体责任和监管责任落实落细,从源头上防范违规违纪行为的发生,曾都区人社局牵头,局属各单位踊跃参加,对区人社系统2023年度财务工作开展内部审计。
本次内审共分为五个内审小组,合理配置内审小组成员,每组配置一名业务熟练的“老”人组长和两名“新”人组员,以“老”带“新”、以“审”代“训”,各内审小组本着高度重视、严格审计、精心配合的原则,审计内容全面覆盖2023年度财务工作,采取座谈式等灵活互动的方式开展内部审计,组员遇到疑难杂症积极提问,组长热心解答,构成了一幅以审促学、审学相长的生动画面。一名今年新加入的报账员热情的表示:“这次内审我收获满满,一些不懂的问题通过实地举例交谈得到了解答,业务能力得到了显著提升,以后工作更自信了”。
下一步,区人社局将推动内审结果转化,以内审结果为抓手,形成反馈-整改-提升的闭环机制,促进财务管理全面规范,推动财务人员共同发展,提升人社财务工作质效。(吴红艳 叶梦)
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